<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd">
  <metadata>
    <titolo>Pubblicazione Legge n.190/2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legga n.190/2012</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2014-01-27</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2014-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2013</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.istitutoleopardimessina.it/contratti2013.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
  </metadata>
  <data>
    <lotto>
      <cig>Z000BF7A89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento "Scuola dell'infanzia" con allegati e supplementi a.s.13/14 cod.abb.M051276 -ordine prot.4127 del 17/10/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05492160485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05492160485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z01086844B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°V1/015276 del 31/01/2013 -ordine prot.368 del 29/01/2013 (n.2 toner stampante segreteria)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0409A2DD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°272/A del 06/05/2013 -ordine prot.1797 del 23/04/2013 (riparazione elettrica)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01265790830</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.V.A.S. ELETTROSUD s.n.c. di BIAGIO GALLETTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01265790830</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.V.A.S. ELETTROSUD s.n.c. di BIAGIO GALLETTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C093B026</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fatture n.V1/042251 + n.V1/042469 del 21/03/2013 -ordine prot.1353 del 25/03/13 (n.4 toner + n.10 cf. gessi)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E0B6BFE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°2568 del 13/09/2013 -ordine prot.3436 del 10/09/13 (n.1 UPS per ufficio DSGA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z11091A8DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°46 del 16/03/2013 -ordine prot.1203 del 14/03/2013 (trasporto alunni c/o Barcellona P.G.)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTRZO63S19F158Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTANTINO ORAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTRZO63S19F158Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTANTINO ORAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z14079E9CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°1295/2013 del 04/01/2013 -ordine prot.5517 (contratto assistenza anno 2013 programmi Argo SIDI + SQL Server con 5 client)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z18085A21F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°15 del 29/01/2013 -ordine prot.304 del 25/01/2013 (trasporto alunni c/o cinema Apollo ME il g.29/01/13)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTRZO63S19F158Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTANTINO ORAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTRZO63S19F158Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTANTINO ORAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>231.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>231.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B0992C4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°01/125/2013 del 22/04/2013 -ordine prot.1699 del 18/04/2013 (materiale di pulizia)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93144740870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOTAL SERVICE INTERNATIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93144740870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOTAL SERVICE INTERNATIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>592.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>592.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D0AC6F9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°415/A del 22/07/2013 -ordine prot.3011 del 15/07/2013 (sostituzione accumulatori inpianto d'allarme Leopardi)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01265790830</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.V.A.S. ELETTROSUD s.n.c. di BIAGIO GALLETTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01265790830</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.V.A.S. ELETTROSUD s.n.c. di BIAGIO GALLETTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E095C965</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura 74 ter n.141 del 29/04/2013 -ordine prot.1482 del 04/04/2013 (integrazione su gita a Roma)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01299270833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INIZIATIVA VIAGGI sas di Di Maro Lauro Rosalia ed Alessandra e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01299270833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INIZIATIVA VIAGGI sas di Di Maro Lauro Rosalia ed Alessandra e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>186.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z250C93809</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°A107/2013 del 04/12/2013 -ordine prot.4686 del 27/11/2013 (acquiso n.2 libri specialistici per docenti)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03806760876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCURIO COMMUNICATION srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03806760876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCURIO COMMUNICATION srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C08CE499</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°18/2013 del 19/04/2013 -ordine prot.1016 del 04/03/2013 (gita Cefalú gg.16 e 18/04/2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00080140833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTABUS s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00080140833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTABUS s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1090.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1090.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D0A02A96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°175 del 23/05/13 -ordine prot.2226 del 22/05/13 (acquisto stampati vari per esami + registri vari)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>208.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3108CE3FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°10/2013 del 22/03/2013 -ordine prot.1017 del 04/03/13 (visita a Ragusa gg.20 -22 mar./13)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00080140833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTABUS s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00080140833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTABUS s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>909.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>909.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A0B9D34F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot.3744 del 24/09/2013 (n.1500 buste gialle per posta di 3 formati)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGGMTN66S19F901T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTEO RUGGERI di Matteo A. Ruggeri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGGMTN66S19F901T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTEO RUGGERI di Matteo A. Ruggeri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>133.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4909E3640</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°V1/081001 del 06/04/2013 -ordine prot.2096 del 15/03/13 (materiale pubblicizzazione: chiavette USB con stampa) prog.PON C-1-FSE-2011</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>649.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>649.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z570C9591F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot.4693 del 27/11/2013 (intervento di espurgo WC alunni p.t. plesso Leopardi)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01730840830</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AMUSO ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01730840830</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AMUSO ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C0CC9AE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°289 del 10/12/2013 - ordine prot.4888 del 09/12/2013 (trasporto alunni per visita al Palacultura)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTRZO63S19F158Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTANTINO ORAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTRZO63S19F158Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTANTINO ORAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>319.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D09F3F77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°57/13 del 31/05/2013 -ordine prot.2175 del 18/05/13 (n.3 cartucce fax Samsung)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NSTGTN52L24F158O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA SYSTEM di GAETANO NOSTRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NSTGTN52L24F158O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA SYSTEM di GAETANO NOSTRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E0CC51E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot.4874 del 06/12/2013 (materiale di pulizia vario)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02559860834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VI.PAC s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02559860834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VI.PAC s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>221.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6009AAE93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to canone per recupero dominio sito della scuola "istitutoleopardimessina.it" e rinnovo triennale abbonamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04854791003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUWEB INITIATIVES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04854791003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUWEB INITIATIVES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>116.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z630896782</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°96 del 14/02/2013 -ordine prot.622 dell'08/02/2013 (sostit. n. 2 campane Badenia pl.Leopardi)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01265790830</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.V.A.S. ELETTROSUD s.n.c. di BIAGIO GALLETTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01265790830</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.V.A.S. ELETTROSUD s.n.c. di BIAGIO GALLETTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z66085A28E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°12/2013 del 26/01/2013 - ordine prot.303 del 25/01/2013 (manut.idraulica : cassetta WC doc.+kit radiatore aula H)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRCNGL70L22F158D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVATEC di Angelo Greco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRCNGL70L22F158D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVATEC di Angelo Greco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>231.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>231.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6709392C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°17/2013 del 19/04/2013 -ordine prot.1325 del 2/03/2013 (gita a Palermo g.04/04/13)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00080140833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTABUS s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00080140833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTABUS s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B093B043</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°37/2013 del 21/05/13 -ordine prot.1354 del 25/03/13 (gite a S.Piero Patti gg.20 e 21 maggio/13)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00080140833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTABUS s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00080140833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTABUS s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>763.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>763.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C09DE28A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°v1/069604 del 13/05/2013 -ordine prot.2064 del 13/05/2013 (carta + toner stampante per didattica)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>439.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>439.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E0C2AC7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to saldo fattura n.95/13 del 13/11/2013 -ordine prot.4452 del 12/11/2013 (contratto manutenzione fotocopiatore Sharp A.S.13/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NSTGTN52L24F158O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA SYSTEM di GAETANO NOSTRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NSTGTN52L24F158O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA SYSTEM di GAETANO NOSTRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z740CA0C85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°V1/155459 del 29/11/2013 -ordine prot.4731 del 29/11/2013 (carta + cancelleria + 1 toner stampante)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z740CC404A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot.4691 del 27/11/2013 (manutenzione porte, maniglioni ed infissi plessi Leopardi+ Policlinico)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMLNNN71L15F158F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARMALEO ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMLNNN71L15F158F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARMALEO ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7809F341D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°48/13 del 24/05/13 -ordine prot.2160 del 17/05/13 (sostituzione tamburo, lama, developer e kit gruppo sviluppo per fotocopiatore)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NSTGTN52L24F158O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA SYSTEM di GAETANO NOSTRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NSTGTN52L24F158O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA SYSTEM di GAETANO NOSTRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8308E0E94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°A28/2013 del 28/02/2013 -ordine prot.955 del 28/02/2013 (acquisto n.11 libri)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03806760876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCURIO COMMUNICATION srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03806760876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCURIO COMMUNICATION srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C0BF7BFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento "La vita scolastica" a.s.13/14 - ordine prot.4128 del 17/10/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05492160485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05492160485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z930BF7AF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento "Dirigere la scuola" e "Amministrare la scuola" anno 2014 codice cliente 11764 -ordine prot.4125 del 17/10/13</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA508E0DF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°265/2013 del 03/01/2013 -ordine prot.954 del 28/02/2013 (quota anno 2013 contratto manutenzione e assistenza programmi Argo)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>639.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>639.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA609BC930</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fatt.n°483 del 20/06/2013- ordine prot.1901 del 03/05/13 (certificazione lingua inglese liv.A1-P1 per n.25 alunni) PON C-1-FSE-2011-2608</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02634090837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE LEARNING CENTRE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02634090837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE LEARNING CENTRE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1170.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1170.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA60CCD221</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°140/00 del 11/12/2013 - ordine prot.4903 del 09/12/2013 (pubblicizzazione a mezzo banner per PON C-1-FSE-2013-1665)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02916600832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMPO STRETTO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02916600832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMPO STRETTO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA808CEE7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°37 del 21/06/2013 -ordine prot.863 del 21/02/2013 (n.9 ore corso di formazione docenti su registro elettronico Argo)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLENTN77H04F158O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA E INFORMATICA di CELI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLENTN77H04F158O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA E INFORMATICA di CELI ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>371.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>371.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA90CAE0DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to polizza assicurativa n.14433 contro infortuni per alunni + personale pagante (n.57) a.s.13/14 (dal 16/11/2013 al 16/11/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2786.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2786.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA09733AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fatt.n°108 del 24/07/13 + fatt.149 del 05/12/13 -ordine prot.1584 del 10/04/13 (sussidi didattici vari per alunni H)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRLMRA59T25F158F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA TRIOLO MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRLMRA59T25F158F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA TRIOLO MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>194.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>193.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB30A68AE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°V2/545018 del 28/06/2013 -ordine prot.2689 del 17/06/2013 (acquisto toner stampanti per didattica)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB808FFE46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°69/MA del 11/03/2013 -ordine prot.1091 del 07/03/2013 (acquisto n.2 estintori CO2 da kg.5)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01025850809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CADI dei F.lli Milasi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01025850809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CADI dei F.lli Milasi &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB9090B8D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura 74 ter n°81 del 18/04/2013 -ordine prot.1154 del 11/03/2013 (gita istruzione a Roma)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01299270833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INIZIATIVA VIAGGI sas di Di Maro Lauro Rosalia ed Alessandra e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01299270833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INIZIATIVA VIAGGI sas di Di Maro Lauro Rosalia ed Alessandra e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6515.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6515.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC60BE3D49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>gestione servizio di cassa della scuola periodo 01/01/2014 - 31/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00026870881</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA - AG.VIA A.MARTINO di MESSINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09339391006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - VIA DOGALI 26 MESSINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10810700152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTESA SANPAOLO - V.LE SAN MARTINO 2 MESSINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AG. VIA T.CANNIZZARO 108 MESSINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICREDIT S.P.A. - AG. MESSINA GARIBALDI B</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03719580379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL BANCA S.P.A. AG.265 MESSINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICREDIT S.P.A. - AG. MESSINA GARIBALDI B</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA0CA0F1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to acconto (1° semestre) -ordine prot.4730 del 29/11/2013 (contratto annuale assistenza hardware e software)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB08CE741</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine Prot. n°851 del 21/02/2013 - formazione l.626/94 per n.13 dipendenti (rischio incendio elevato)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80003220839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILI DEL FUOCO di MESSINA tramite TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di MESSINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80003220839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILI DEL FUOCO di MESSINA tramite TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di MESSINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>971.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>971.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC09DE1F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°v1/069399 del 13/05/2013 -ordine prot.2063 del 13/05/2013 (toner stampante laser DS)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF082F9FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°3911/2013 del 18/01/2013 -ordine prot.166 del 16/01/2013 (acquisto software Argo ScuolaNet-Didargo Scrutini e Registri online-Alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD208CE43D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°14/2013 del 04/04/2013 -ordine prot.1018 del 04/03/2013 (gita a Palermo gg.21/03/13 + 04/04/13)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00080140833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTABUS s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00080140833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTABUS s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1107.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1107.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD20A63FEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°12/2013 del 21/06/2013 -ordine prot.2649 del 14/06/2013 (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VZZTZN58P67B157B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEITEL di Vezzoli Tiziana</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VZZTZN58P67B157B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEITEL di Vezzoli Tiziana</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC086847E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°V1/013633 del 29/01/2013 -ordine prot.367 del 29/01/2013 (acquisto toner stampanti laser)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>488.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD0C899C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot.4675 del 27/11/2013 (partecipazione alunni a spettacolo teatrale)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01596850121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PALCHETTO STAGE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596850121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PALCHETTO STAGE S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20C1EA3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°704/F2013 del 05/11/2013 -ordine prot.4271 del 28/10/13 (n.1 sedile water WC alunni H)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01202880835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHEPIS NICOLA e C. s.a.s. Forniture Idrauliche</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01202880835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHEPIS NICOLA e C. s.a.s. Forniture Idrauliche</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE3097711C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°142 del 03/09/2013 -ordine prot.1596 del 11/04/2013 (sussidi didattici per alunni H)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01575550833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01575550833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>208.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE50BA4412</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°81/13 del 02/10/2013 -ordine prot.3768 del 25/09/13 (sostituzione n.2 rulli fusori in fotocopiatore Sharp)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NSTGTN52L24F158O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA SYSTEM di GAETANO NOSTRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NSTGTN52L24F158O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA SYSTEM di GAETANO NOSTRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>228.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>228.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC0C9A58F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot.4713 del 28/11/2013 (manutenzione idraulica serbatoi + wc alunni intero pl.Leopardi)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRCNGL70L22F158D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVATEC di Angelo Greco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRCNGL70L22F158D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVATEC di Angelo Greco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE0977027</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°36/2013 del 17/05/13 -ordine prot.1597 del 11/04/13 (gita a S.Piero Patti g.17 maggio/13)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00080140833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTABUS s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00080140833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTABUS s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>763.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>763.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF0B67E10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°692 del 12/09/2013 -ordine prot.3407 del 10/09/2013 (registri di classe)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
