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    <titolo>Pubblicazione Legge n.190/2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legga n.190/2012</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2015-01-29</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2015-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
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      <oggetto>Pag.to fattura n°25 del 18/04/2014 -ordine prot.1576 del 08/04/14 (carta e stampati vari)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MATTEO RUGGERI di Matteo A. Ruggeri</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MATTEO RUGGERI di Matteo A. Ruggeri</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>237.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto prot.3395 del 18/08/2014 (attrezzature informat.per aule didattiche multimed.piano primo -3° lotto PON A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1860)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14672.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n.7237/2014 del 17/02/2014 -ordine prot.n°624 del 13/02/2014 (assistenza, manutenzione e rinnovo licenze programmi Argo anno 2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1676.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1676.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°79/B del 15/04/2014 -ordine prot.1487 del 03/04/2014 (n.22 dizionari tascabili italiano/inglese) per PON C-1-FSE-2013-1665</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01575550833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>173.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>173.80</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°4871 DEL 09/04/14 -ordine prot.1511 del 04/04/14 (n.2 toner Xerox)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>174.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>174.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 02E del 29/10/2014 relativa al contratto di manutenzione e assistenza fotocopiatore  Sharp ARM 316 dal 01/10/2014 al 30/09/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>NSTGTN52L24F158O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA SYSTEM di GAETANO NOSTRO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NSTGTN52L24F158O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA SYSTEM di GAETANO NOSTRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PROGRAMMI ARGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CLENTN77H04F158O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA E INFORMATICA di CELI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLENTN77H04F158O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA E INFORMATICA di CELI ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>790.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2710F7950</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 65/p del 02/10/2014 acquisto materiale pubblicitario progetto PON FESR06 PRO_SICILIA 2012-1860</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01368470835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARREDAUFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01368470835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARREDAUFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>763.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>763.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C0F3D2B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n.12 del 23/05/2014 -ordine prot.1479 del 03/04/2014 (sostituzione maniglione antipanico aula n.2+manutenzione n.2 porte)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMLNNN71L15F158F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARMALEO ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMLNNN71L15F158F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARMALEO ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z360FF140C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n.            - ordine prot.3044 del 01/07/2014 (n.2 violini + n.2 flauti con accessori: archetti, corde, etc.)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNFNNN31H03F158P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA MUSICALE SANFILIPPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNFNNN31H03F158P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA MUSICALE SANFILIPPO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>688.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>688.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z370E9739C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n.26552/V del 22/05/2014 - ordine prot.1485 del 03/04/14 (cancelleria e toner stampanti) per PON C-1-FSE-2013-1665</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>623.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>623.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3D0E63E9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag.to fattura n.59/B del 27/03/2014 -Ordine prot.n°1158 del 17/03/2014 (n.58 dizionari tascabili inglese/italiano) per PON C-1-FSE-2013-1665</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01575550833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01575550833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>458.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>458.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z431212EB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
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      <oggetto>Pag. fatt. n. 231 del 11/12/2014 viaggio d'istruzione a Caltagirone del 12/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02944670831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISCIOTTO TURISMO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02944670831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISCIOTTO TURISMO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1794.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z44102FCF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n.1E del 05/09/2014 in sostituzione del mandato n.131 riaccreditato sul conto corrente della scuola in quanto le coordinate comunicate dal</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMLNNN71L15F158F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARMALEO ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMLNNN71L15F158F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARMALEO ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>595.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>595.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z450EF547B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n.62/OP/14 - ordine prot.1873 del 28/04/14 (gita a Catania g.30/04/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02944670831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISCIOTTO TURISMO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02944670831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISCIOTTO TURISMO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>506.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>506.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4811F2B58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAG. FATT. 247/B DEL 29/11/14 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01575550833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01575550833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D1135806</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto libri da dare agli alunni bisognosi in comodato d'uso</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNLSN64S55G920O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANI ALESSANDRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRNLSN64S55G920O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANI ALESSANDRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>313.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>313.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z500F50967</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n.107 del 26/05/2014 -ordine prot.2435 del 21/05/2014 (trasporto alunni ad Acireale per concerto)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605250832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUCINOTTA MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605250832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUCINOTTA MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z520E439AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°37/2014 del 19/03/2014 -ordine prot.1081 del 12/03/2014 (trasporto alunni al Palacultura g.19/03/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTRZO63S19F158Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTANTINO ORAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTRZO63S19F158Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTANTINO ORAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>359.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>359.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z530FB1D3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto prot.3395 del 18/08/2014 (attrezzature informat.per aule didattiche multimed.piano terra -2° lotto PON A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1860)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15737.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5310DC70F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento premio assicurativo polizza assicurativa alunni AW/2014/01654 DI €. 3384,00 e polizza assicurativa personale scuola AW/2014/01654/01</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ambiente Scuola S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ambiente Scuola S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3744.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3744.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z570E84959</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot.1339 del 27/03/2014 (materiale di cancelleria vario+piccoli sussidi didattici per alunni H)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRLMRA59T25F158F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA TRIOLO MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRLMRA59T25F158F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA TRIOLO MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D0F52957</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n.94/OP/14 - ordine prot.2434 del 21/05/2014 (gita a Siracusa g.22/05/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02944670831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISCIOTTO TURISMO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02944670831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISCIOTTO TURISMO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1932.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1932.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A0E967DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n.1331-14BIS del 05/06/2014 -ordine prot.1519 del 07/04/14 (toner per stampante laser) per PON C-1-FSE-2013-1665</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z740D465BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLENTN77H04F158O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA E INFORMATICA di CELI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLENTN77H04F158O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA E INFORMATICA di CELI ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z740E092A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E DI ULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02559860834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VI.PAC s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02559860834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VI.PAC s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>313.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>313.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z760FB1DD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto prot.3395 del 18/08/2014 (adattamenti edilizi per 2° lotto PON A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1860)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B115EE79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAG. FATT. N.833/FE del 31/10/2014 acquisto materiale dfi facile consumo per funzionamento amministrativo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z80123596C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAG. FATT. N. 112/P DEL 11/12/2014 ACUSTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON FESR E1 2014-1586</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01368470835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARREDAUFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01368470835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARREDAUFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>169.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z830F55CC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n.0413/14 del 05/06/201 -ordine prot.2457 del 22/05/14 (esami certificazione est.inglese n.24 alunni) PON C-1-FSE-2013-1665</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03150290835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JM ITALIA s.a.s. di Michele Li Vecchi &amp; Co.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03150290835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JM ITALIA s.a.s. di Michele Li Vecchi &amp; Co.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z850ECC61C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n.169/14 del 15/04/14 -ordine prot.1700 del 14/04/14 (gita a Milazzo g.15/04/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02944670831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISCIOTTO TURISMO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02944670831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISCIOTTO TURISMO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>791.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>791.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A110AD64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale facile consumo per funzionamento didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01368470835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARREDAUFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01368470835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARREDAUFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E0DE71A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°23/2014 del 26/02/2014 -ordine prot.714 del 18/02/2014 (trasporto alunni al Palacultura g.26/02/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTRZO63S19F158Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTANTINO ORAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTRZO63S19F158Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTANTINO ORAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z900E63C79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°3850 del 21/03/2014 -ordine prot.1194 del 20/03/2014 (n.4 toner laser Xerox) per PON C-1-FSE-2013-1665</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>632.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>632.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z900F04452</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n.                       - ordine prot.1898 del 29/04/14 (gita a Firenze gg.05/05-10/05/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02944670831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISCIOTTO TURISMO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02944670831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISCIOTTO TURISMO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9715.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9715.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z91110A18D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02112740879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLMAR MEDITERRANEA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02112740879</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOLMAR MEDITERRANEA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>224.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>224.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9211F2BAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAG. FATT. N. 110/P DEL 10/12/2014 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01368470835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARREDAUFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01368470835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARREDAUFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z970FB1BF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto prot.3395 del 18/08/2014 (adattamenti edilizi per 1° lotto PON A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1860)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z990E966CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n. 26551/V del 22/05/2014 - ordine prot.1484 del 03/04/14 (carta, cancelleria e toner fotocopiatore) per PON C-2-FSE-2013-376</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>179.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>179.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B11F2B2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA50E70444</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot.n.1250 del 24/03/2014 (n.2 stampanti laser per segret.+bibliot., n.1 scanner e n.1 TP LINK PowerLine Adapter per aula magna)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>645.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>645.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA60E96663</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°1100-14 del 06/05/2014 -ordine prot.1518 del 07/04/2014 (toner stampante laser Epson) PON C-2-FSE-2013-376</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA60FB20FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto prot.3395 del 1/08/2014 (attrezzature informat.per aule didattiche multimed.piano secondo -4° lotto ON A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1860)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2540.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2540.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA61214381</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corso informativo sulle manovre di primo soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02765190836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA C.A.T. Innovation service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02765190836</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA C.A.T. Innovation service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA9114D3C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 371d/2014 del 31/10/2014 acquisto router per connessione in rete uffici segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC0E1E25D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine Prot.n.936 del 05/03/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRLMRA59T25F158F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA TRIOLO MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRLMRA59T25F158F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA TRIOLO MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1052.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1052.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB4117D767</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LA RIPARAZIONE DEL FOTOCOPIATORE SHARP ARM 316</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NSTGTN52L24F158O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA SYSTEM di GAETANO NOSTRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NSTGTN52L24F158O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA SYSTEM di GAETANO NOSTRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB50E9772D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fatture n.4799 del 08/04/14 (€ 318,42) + n.4943 del 10/04/14 (€ 106,14) -ordine prot.1486 del 03/04/14 (toner stampant laser)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>348.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>348.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB81113940</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04736140874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04736140874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIG SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>806.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB11F2AF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale di facile consumo per funzionamneto didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRLMRA59T25F158F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA TRIOLO MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRLMRA59T25F158F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA TRIOLO MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE0F5D97F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n.V1/058165 del 26/05/14  -ordine prot.2520 del 23/05/14 (chiavette USB personalizzate per pubblicizzazione PON C-2-FSE-2013-376)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC60BE3D49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>convenzione cassa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICREDIT S.P.A. - AG. MESSINA GARIBALDI B</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICREDIT S.P.A. - AG. MESSINA GARIBALDI B</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC60FF09D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n.            - ordine prot.3045 del 01/07/2014 (materiale per sicurezza: coperture protettive su termosifoni palestra)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRLMRA59T25F158F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA TRIOLO MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRLMRA59T25F158F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA TRIOLO MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>313.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC80E87B6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02559860834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VI.PAC s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02559860834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VI.PAC s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB0FB2125</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto prot.3395 del 18/08/2014 (adattamenti edilizi per 4° lotto PON A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1860)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD0FB1FB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto prot.3395 del 18/08/2014 (adattamenti edilizi per 3° lotto PON A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1860)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>803.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>803.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD010DC960</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURE MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03269460832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTOLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03269460832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTOLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5608.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD80ECCDC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n.67- ordine prot.1704 del 14/04/14 (trasporto alunni a Colli san Rizzo)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTRZO63S19F158Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTANTINO ORAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTRZO63S19F158Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTANTINO ORAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC1171449</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pag. fatt. n. 73/p per acquisto carta A3  e A4 per funzionamneto didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01368470835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARREDAUFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01368470835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARREDAUFFICIO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>185.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD0E48759</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n°64 del 14/03/2014 -ordine prot.1056 del 11/03/2014 (intervento espurgo wc alunni pt)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01730840830</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AMUSO ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01730840830</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AMUSO ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE0F19CE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n.96/OP/14 -ordine prot.2158 del 08/05/14 (gita a Catania )</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02944670831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISCIOTTO TURISMO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02944670831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISCIOTTO TURISMO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20FB1B94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto prot.3395 del 18/08/2014 fatt. n. 237d/2014 del 29/09/2014 (acquisto attrezzat.informatiche  - 1° lotto PON A-1FESR06_POR_SICILIA-2012-1860)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2613.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2613.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE50F4E12A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n. V1-066591 del 16/06/14 - ordine prot.2407 del 20/05/2014 (n.100 chiavette USB personalizzate) per pubblicizzazione PON C-1-FSE-2013-1665</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>518.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>518.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE8118467C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria - riparazione porte</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMLNNN71L15F158F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARMALEO ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMLNNN71L15F158F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ARMALEO ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA0F17112</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n. 83/OP/14 -ordine prot.2130 del 07/05/14 (gita a Barcellona P.G. g.09/05/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02944670831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISCIOTTO TURISMO s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02944670831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LISCIOTTO TURISMO s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1288.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1288.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE0F50DC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n.            - ordine prot.2427 del 21/05/2014 (espletamento dichiaraz.MUD rifiuti speciali l.70/1994)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VZZTZN58P67B157B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEITEL di Vezzoli Tiziana</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VZZTZN58P67B157B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEITEL di Vezzoli Tiziana</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>83.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF30E9181D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n.389/14 del 28/05/14 -convenzione prot.1350 del 27/03/14 con Ist.Linguist.accreditato per n.30 ore docenza Esp. Golding Henry James</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03150290835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JM ITALIA s.a.s. di Michele Li Vecchi &amp; Co.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03150290835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JM ITALIA s.a.s. di Michele Li Vecchi &amp; Co.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF60F78463</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fattura n.7736 del 05/06/2014 -ordine prot.2625 del 30/05/2014 (materiale di pulizia)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VI.PAC s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02559860834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VI.PAC s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>368.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>368.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF80E65B72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006720835</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI -  - MESSINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.to fatt.n.V1/033618 del 21/03/14 + n V1/044461 del 17/04/2014 -ordine prot.1199 del 20/03/14 (mat.cancelleria vario) per PON C-1-FSE-2013-1665</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>894.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>894.50</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
